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                盂县县□ 委宣传部2018年部门决算公开说ぷ明

                福彩投注APP www.sxyx.gov.cn 2019-10-16 09:33 来源: 放大 正常 缩小

                第一部分   盂县县委▽宣传部概况

                (一)主要职能

                1、负责贯彻落实中央、省、市、县委在宣传思想文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导。

                2、统一领导和管理全县宣传思想文化系统〗工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产、规划,部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

                3、根据中央、省、市、县委的决♂策,确定宣传思想文化工作的方针、重△点和要求,负责引导和把握社会舆论,对宣传系统六单位的业务工作进行指导协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重要工作▂方面实施领导。

                4、围绕县委、县政府的工作部署,开展宣传思想政治工作,动员和鼓舞全县社会力量开展两个◤文明建设,负责编写】思想理论教育教材。

                5、受县★委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位领∩导干部和班子队伍建设,对县直宣传文化系统股级、副股级干部考察任命管理。

                6、负责全县对外宣传工作◣,承办县精◥神文明建设指   导委员会的日常工作。

                7、承担县委交办的其它事项。

                (二)部门决算单位构成:

                盂县县委宣传部由宣传部本级组成,无下属单位█。

                第二部分  2018年度部门决算报表≡

                一、收入支出决算总表◣

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨︽款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算︻表(一)

                六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、部门决算公开相∮关信息统计表

                第三部分 县委宣传部2018年度部门决算√情况说明

                一、关于县委≡宣传部2018年度收入支出决算总体情况说明

                本年度收入合计165.82万元,与2017年178.38万№元相比减少12.56万元,占比7.04%。主要●原因是:厉行节约,降低㊣单位运行成本,严格执行费用支↘出审批管理制度,控制经费支出。

                本年╳度支出合计164.34万元,与2017年178.38万元相比减少ξ 14.04万元,占比7.87%。主要原因『是:厉行节约,降低》单位运行成本,严格执▃行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

                二、关于县委宣传◥部2018年度收入决算情况说♀明

                本年收入合计165.82万元,其中:财政拨款收入163.82万元,占98.79%;其他收入2万元,占1.21%。

                三、关于县委宣传部2018年度支出决算情况▓说明

                本年支出↘合计164.34万元,其中:基本支出108.14万元,占65.81%;项目支出56.19万元,占34.19%。

                四、关于县委宣传部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                    2018年财政拨款收入165.82万元与2017年178.38万元相比减少12.56万元,减少7.04%。厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

                   2018年财政拨款支出164.34万元与2017年178.38万元相比减少14.04万元,减少7.87%。主要☆原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

                五、关于县委宣传部2018年度一般卐公共预算财政拨款支出〓决算情况说╱明

                (一)财政←拨款支出决算总体情况

                    2018年一般公共预算财政拨款支出164.34万元与2017年178.38万元相比减少14.04万元,减少7.04%。主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2018年一般公共预算财政拨款支出164.34万元。

                1. 一般公共服务支出136.94万元;

                2. 文化体『育与传媒支出10.00万元;

                3. 社会保障和就业支出14.44万元;

                4. 医疗卫生与计划生育支出2.96万元;

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2018年一般公共预算财政拨款支出164.34万元与2018年预算177.99万元相比,完〓成预算的92.33%,主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

                六、关于县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                  2018年一般公共预〓算财政拨款基本支出决算为108.14万元。其中工资福利支出93.03万元,占比86.03%。商品和服务支出12.86万元,占比11.89%。对个人和家庭补▲助支出2.25万元,占比2.08%。 具体支出明细如下↘:

                  工资福利支出93.03万元:其中基本工资38.99万元,津贴补贴21.21万元;奖金3.20万元;绩效工资6.76万元;其他社会保障缴费0.34万元,住房公积金5.78万元;其他工资福利支出1.65万元;机关事业单位基本养╲老保险缴费12.48万元;职工基本医疗保险缴▲费2.62万元。

                  商品和服务支出12.86万元:办公费3.63万元、专用材料费1.00万元工会经费0.5万元、公车运〒行维护费1.76万元、其他交通费用5.61万元,其他商品和服●务支出0.37万元;

                  对个人和家庭补助支出2.25万元:离退休人员工资1.96万元,独生子女费等其他个人家庭补助支出0.29万元。

                七、关于县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出〓决算情况说明

                (一)2018年“三公”经费财政拨款决算数为2.12万元与2017年预算2.06万元基本一致。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算数为2.12万元,其中公务用车运行维护◆费1.76万元、公务ξ 接待费0.36万元。

                八、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                2018年县委宣传部机关运行经费支出12.49万元,与2017年10.76万元,增加16.1%,主要原因是:单位人员培训次数增⌒加。

                (二)政府采购支出情◇况

                2018年县委宣传部无政府采购支出。

                (三)国有资产占用情况

                截止2018年12月31日 ,共有一般公务用车2辆。

                (四)预算绩效管理工Ψ 作开展情况

                    2018年,在县委、县政府的领导▓下,县委宣传部根据《2018年全市组织工作要点》和2018年度目标责任考核指标通知及财政局2018预算绩效管理工作要求,认真履》行职责,预算↓配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发▅现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好╱地完成了年初确定的各项工作任务。

                我部注重加强日常管理,及时①查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管◇理制度,理顺内部管理→流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。

                第四部分:名词解释

                一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财』政部门取得的财政拨款,包括一般公共预〖算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                三、事业收入:事业¤单位开展专业业务活动及其辅助活动取︾得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

                四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助◣活动∏之外开展非独立核算经营活动取☆得的收入。

                五、其他收入:单位取得的除¤上述收入以外的各项收入。

                六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结ω余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支╲差额的基金)弥补本年度收支缺♂口的资金。

                七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成ω、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金↑。

                八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

                九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                十、机关运行经费:为保障行政】单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置」费、办公↑用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                十一、“三公”经费:纳入财政预决◤算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因〖公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国『(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行□费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥◥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类①公务接待(含外宾接待)支出。

                 

                 

                附件:盂〗县县委宣传部2018年度部门决算□公开表.XLS

                主办:中共盂县县委 福彩投注APP  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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